Во 2-м квартале 2015 г. ООО получило аванс в счет предстоящих услуг в сумме 190000 руб. (в том числе налог.база -161017 руб. и НДС 18 % -28983 руб.) отражены по стр. 70 в налог.декларации , выписана счет-фактура на аванс и занесена в книгу продаж от 30.06.2015 г.
В 3-м квартале 2015 г. выполнены услуги этому же заказчику на общую сумму 200000 руб. (выставляю сч.фактуру под тем же номером но от 06.07.2015 г.,уже на 200000 руб.) в реализации услуг по строке 010 я её включаю в общую сумму.
В сторке 170 налог.декларации ставлю сумму 28983 (сумма налога,исчисленная продавцом с сумм оплаты,подлежащая вычету у продавца с даты выполнения работ)
Вопрос : Правильно ли я внесла заполнила декларацию? Как налоговики проверяют строку 170 с книгой продаж?